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老师,我们餐饮酒店现在享受免税政策,1-4月做账的时候,专票我做了进项税额,但是专票我一直还没有做认证,那我是不是不用进项税额转出,把已做账的进项税额用负数冲减出来,价税合计到响应的业务里做费用这类的

2020-08-17 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 14:27

你好,直接转出到费用就可以了

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快账用户7746 追问 2020-08-17 14:27

老师怎么转

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快账用户7746 追问 2020-08-17 14:28

是不是借费用 贷进项税额

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快账用户7746 追问 2020-08-17 14:28

进项税额转出,是针对已经做了进项认证的吗

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:38

借费用借进项贷银行存款 借费用贷进项转出 这样的

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你好,直接转出到费用就可以了
2020-08-17
你好,可以直接把已做账的进项税额用负数冲减出来或者是反方向减少,价税合计到相应的业务里做费用
2020-08-17
您好,是需要分开处理,方便后期核对。
2020-10-15
你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
你好,很高兴为你解答,请稍候
2021-03-31
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