借应交税费个税贷银行存款。
请问老师异地预缴个人所得税(根据工程金额)怎么作会计分录
老师请问下,异地工程,工程所在地要求预缴个人所得税,公司注册地也要求要上报个人所得税,这是个什么操作了
请问建筑业异地预缴个人所得税怎么做会计分录:预缴的个人所得税是企业承担!
异地建筑工程预缴个人所得税时要怎么做分录
请问老师异地预交个人所得税怎么做分录呢
老师你好我5月份把发票开超了500万,我现在作废掉几张可以不
老师 我们有个客户5月买了台机器 6月底的时候说要退回来换一台其他的 原机器12500 已经来过票了 现在他们补17000换另外一台 在原来发票不红冲的情况下 这个17000该怎么开
老师,你好,请问那个出口退税怎么实操的,我有一家家具厂业务是这个,你看到时怎么回答
1.跨境应税服务,1.境内单位向境外单位在境外消费的服务,2.境内单位向境外单位提供在境内的服务,比如商务辅助服务, 2请问以上哪个是跨境应税服务? 在请问跨境应税服务,这个境是以什么定义的,?
老师,小规模做无票收入的话,报表怎么填?
老师,你好,销售给客户92726元,客户回款92400元,余下的326客户不给了,开票金额填多少?
老师,公司是室内装饰公司,一般纳税人,有一般计税和简易计税项目,开具发票销售额有点多,请问建筑服务行业的增值税和企业所得税的税负率分别是多少?
老师,这张发票是6月份对方给我们开的,我画横线2行是对方给我们开错了,对方要部分红冲,我们6月份会把正确的部分入账,对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开,今天早上来了,他没有给我们红冲,6月已经过完了,他如果今天红冲那也是7月份,跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢?
老板让对公打给个人100万,这个100万是不是要分几笔打比较好一点?他说是过两天就还给我们账上了。
老师你好,单位出售二手车给个人,开具了普通发票,二手车市场也开了发票,做账是记到其他业务收入呢,还是固定资产清理,借其他应收款,贷固定资产清理,我们是一般纳税人,
后续怎么处理呢
你们自己申报抵扣这个税就可以
怎么做账务处理怎么申报抵扣这些个税
你好,你回来申报个税了之后,借应付职工薪酬贷银行存款应交税费个税,这个可以抵扣贷方的个税。
老师我还是不明白在异地预缴了我还需要自己申报个税?另外借应付职工薪酬 应付职工减少了 可是哪里职工薪酬减少了啊?职工薪酬计提在哪啊?
是的 你们发工资不报个税? 借工程施工贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款,应交税费
发工资报个税!但是和异地预缴个税有什么关系?应付职工薪酬就是实发的工资 那么把这个个税放在贷方不就让应付更小了?
你们异地预缴的是工资个税吗?
如果是的话,可不能自已申报一次,然后再遇见一次,两次重复啦。
发工资,应付职工薪酬不就是减少吗?
应付职工薪酬,贷方表示应负未支付的,你发下工资去你的应付未付不应该是减少吗?
预缴的个税的按照发票开具的不含税金额乘以0.4% 这个就算是在本公司申报的员工工资的个税? 我打个比方异地预缴个税1000 然后本公司计提工资10万 工资个税500 发放的时候借应付职工薪酬10万贷应交个税500银行存款99500 如果算上预缴个税 就是贷个税1500银行存款98500?
是 分录不对,借应付职工薪酬贷应交税费500银行存款。98500 预缴的借应交税费1000贷银行存款。
老师我更糊涂了 预缴分录我明白了 就是回来做的账务处理不明白
平时发工资,你是怎么做分录
和平时是一样做处理的。
平时工资 计提时 借工程施工10万 贷应付职工薪酬10万 发放时 借应付10万 贷 银存99500 应交个税 500 然后异地个税预缴 借应税1000 贷银行存款1000 然后预缴个税再怎么做
借方和贷方的个税抵扣就可以 然后借方余额有500,借工程施工贷应交税费500。