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老师,出口转内销的账务处理怎么做?

2020-08-17 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 22:08

之前做了免税收入的吗

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快账用户9410 追问 2020-08-17 22:08

做了免税收入

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齐红老师 解答 2020-08-17 22:15

贷主营业务收入负数,应交税费 做这个

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快账用户9410 追问 2020-08-17 22:15

借什么呢?

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齐红老师 解答 2020-08-17 22:17

贷方负数不就是借方的

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之前做了免税收入的吗
2020-08-17
你之前做了收入吗?
2023-12-13
你好,请说明是否已经确认收入和后开具发票
2021-04-21
你好 没收? 请问一下,是海关没收的还是?
2022-08-31
出口转作内销时,如已按规定计算"免、抵、退"税不得免征和抵扣税额并已转成本的应将已计入产品成本的进项税额分离出来,转做准予抵扣的进项税额,在当期做调整或冲减下期不得抵扣的进项税额.

借:应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:主营业务成本

按出口额计税:

借:主营业务收入

贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
2020-03-22
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