您好 社保交多了 当时分录怎么写的
社保交多了,现在在应发工资的基础上冲减社保应该咋做会计分录
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
上年度有计提社保费的会计分录,但是出工资时没有做社保费就支付工资了,现在应该怎么做?
平时支付社保费是这样做账的 借管理费用-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 现在社保要求缓交 在这个分录的基础上怎么做?
下载网银客户端,不插网银可以转款吗?
一般纳税人建筑工程,收到的“*其他咨询服务*服务费”这种发票需要备注吗
公司资产率是什么,怎么算
公司购买灭火器,计入管理费用哪个二级明细科目
异地工程开票,一般纳税人,开了外经证跨区域备案了,税款预交,是开票以后,还是开票之前?有硬性规定?
老师,汇算清缴有去年的暂估,调在其他里面,这样还要发票吗
办房产证建筑面积132.52平方米,契税交了473.20,计税依据86470.00元,老师这个契税金额是怎么算出来的呢
公司往法人代表私人账户转钱备注的是备用金,怎么做会计分录?
老师,象这种加油票可以抵进项吗。
老师,中级一年三门不能过,第二年还可以补考的对吧?
但是就计提的一个借管理费用养老保险贷应付职工薪酬养老,然后交的时候借应付职工薪酬养老贷贷银行存款。现在要发工资,在应发工资的基础上扣减保险
是个人部分多交了现在要扣除?那您分录里面没有体现个人部分啊
单位部分多交了。
那发放工资的时候不冲减啊 补计提单位部分就好了
情况就是这样了我们给劳务公司转,他们代发。
补计提社保就好了 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
现在是要扣了么,咋还补提了。您看下表里的那段文字
对方扣您单位的社保的时候 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
麻烦您看下这个内容
实在看不清楚啊 比较模糊