您好 社保交多了 当时分录怎么写的
社保交多了,现在在应发工资的基础上冲减社保应该咋做会计分录
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
之前算工资做分录做的是已经扣除了社保的工资,然后现在交了社保了,应该怎么做分录
上年度有计提社保费的会计分录,但是出工资时没有做社保费就支付工资了,现在应该怎么做?
平时支付社保费是这样做账的 借管理费用-社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 现在社保要求缓交 在这个分录的基础上怎么做?
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
但是就计提的一个借管理费用养老保险贷应付职工薪酬养老,然后交的时候借应付职工薪酬养老贷贷银行存款。现在要发工资,在应发工资的基础上扣减保险
是个人部分多交了现在要扣除?那您分录里面没有体现个人部分啊
单位部分多交了。
那发放工资的时候不冲减啊 补计提单位部分就好了
情况就是这样了我们给劳务公司转,他们代发。
补计提社保就好了 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费
现在是要扣了么,咋还补提了。您看下表里的那段文字
对方扣您单位的社保的时候 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款
麻烦您看下这个内容
实在看不清楚啊 比较模糊