1.你得带着发票去申请付款才会同意 2.这个是虚开发票吧

1.内帐就是来了一些发票和仓库验收入库单,老板还没有同意付款,我这边需要做账,可以不用给老板看吧,到时需要付款才给他看2.我们项目是一般计税,总公司现在把税务帐接过去,但是找票都是要我安排,我想成立无雇工的个体建材类工商户可以开成本票,三流一致,个体户开普票都是我操作有风险吗?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,我接手这家公司的账务发现,他家从2014年成立开始一般户就没做过账,基本户的回单给代账会计做了,但是收款付款绝大部分通过一般户的,现在打印了7年网银流水,装订起来像本书,绝大部分是未开票收入和无票支出,加起来可能有几千万,我都害怕了,平不了这些账,老板也不愿意补交税,怎么办好呢?补做账也要好久才能做完
老师,现在公转私不是严查吗?我们经常都是用私户收款的现在老板经常看快手上一堆税收筹划视频发来我看,我们是冻品经销商企业,老板看到视频说进货没有票,销货不开票的走个体户,2是如果进货没有票,销货要开票的走小规模,怎样如何如何利用这些政策,这样就算走的话那是其他两个公司也要录什么入库单,出库单吧?是不是,因为我们有进销存入库,出库,库存来着,不可能就是说直接这样操作吧?那不是把现在的账分成三个公司去做这样吗?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
收到的平销返利款,供应商会开红字发票吗?
老师我以前在工厂当统计时候,每个人的工资都如实的发放,也没有扣除个税啊?个税是工厂承担了吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,资产负债表有一项其他非流动资产,其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思?
供应商变更了公司公司名称,工商变更后发票还可以用旧名称开吗
你好,跨境电商收入收到35万,怎么做分录 借:平台 35万 贷:主营业务收入:? 贷:应交增值税:? 小规模公司,没有取得自己抬头的报关单,没有成本发票,免不了增值税,要视同内销。。 具体这个收入,是含税还是不含税啊
有小规模建筑公司,个体,现在代理记账公司报税,最近又收购了一个二级公司,想自己做账,又怕实力不够,怎么办?
填库存现金日记账有一笔,将收到多少钱现金的营业款存现,为什么要填在贷方呢?
我是做阿里巴巴国际站的公司,刚坐起来,都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的:便捷发货。5000$以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
你好,实操课老师讲课的时候,在讲到支付门店租金时,用的科目是 借:其它应收款—门店租金 贷:银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称,谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称,不应该写门店租金 谢谢
1收到发票入账是老板有时不在,付款时要材料科写付款申请书,各相关人员签字,老板要看原件我再找出来。2三流一致从表面没有问题呀,只有增值税是犯法的吧,普票查到了就是纳税调增咯
1.这样也可以的 2.虚开发票犯法,是要坐牢的,虚开一百多万就坐牢
那让老板自己想办法去找票,就告诉他缺多少金额对吗,自己不参与,三流一致就行了
现实中老师怎么操作?如果不干老板直接让走人
对的,小县城的话只要打点好了一般没事的
收到没有付款的发票在入账时有入库单等依据,在入账时需要老板签字吗?这样会不会好麻烦
最好是老板签字的哦