您好 请问您7月份是发放的哪个月的工资
请问老师,每个月申报个税,比如我8月申报个税,系统所属期是7月,我用哪个月的工资表导入
申报个人所得税,在9月申报所属期8月的,那我是拿7月实发工资表申报的。然后个税扣费,我应该列在7月份工资表还是8月工资表?
我们是每个月20号发工资,历史问题。比如5月工资6月发放7月个税申报,但个税系统上税款所属期是6月。 以后就是当月发放当月申报,工资提前到15号左右发放,个税在15号前能申报掉。接下来就是6,7月工资合并计税,8月15左右发放。这样个税系统上税款所属期在7月。大致我也不是很了解领导的意思 就是让我如图那么操作 是否可行
我们是每个月20号发工资,历史问题。比如5月工资6月发放7月个税申报,但个税系统上税款所属期是6月。 以后就是当月发放当月申报,工资提前到15号左右发放,个税在15号前能申报掉。接下来就是6,7月工资合并计税,8月15左右发放。这样个税系统上税款所属期在7月。具体我也不是很明白领导意思 差不多流程就如截图所示
系统申报个税问题。我们公司是6月工资7月发放8月申报,税款所属期是7月。想问下比如某个员工是5.26号入职的,根据我们公司这情况,累计免减费用是多少呢
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
7月份发放的是6月的工资
那就用6月的工资表导入
那这样我工资发之前,个税没有办法知道系统上的扣款数
应该自己计算个人所得税 然后扣除 次月申报
这样就会和系统上不一样,自己算的和系统算出来的
正常自己算的跟系统算的应该是一致的
老师,这个自己核算个税扣款挺复杂的,我们认为的累计数和系统的不一致
您的累计是怎么相加的?
就是入职了几个月,就算专项累计乘以几个月
您系统入职日期怎么填的?然后工资表要根据系统的入职日期累计 不然肯定对不上
就是和系统的入职日期一致的,但是这个月我们看了系统,有个人才入职两个月,专项扣除累计已经有7个月了
您看下系统这个人的入职日期 是不是两个月前的 还是1月份就填了
系统入职日期是两个月前
那员工是不是填写专项扣除的时候选择您单位从1月份开始扣除?
老师您的意思就是,个税我们发工资之前是自己核算的,然后8月申报个税用的是6月份的工资
是的 这样理解正确的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问