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帮老板另一个公司开了63240的发票,其中税额是7275.39,收到了这63240的货款,然后转给老板个人55000,这个账应该怎么做?做内账

2020-08-19 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-19 10:09

你好 做内账的话 转给老板的金额 为什么是55000 。 不是应该是货物63240-7275.39后的金额转吗 那差额你们是怎么做

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快账用户7401 追问 2020-08-19 10:11

老板说转给他55000就行了,剩下的算公司的,所以不知道应该怎么做账了,多出来的算营业外收入吗

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快账用户7401 追问 2020-08-19 10:11

那这个分录应该怎么做,麻烦老师能写一下吗

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齐红老师 解答 2020-08-19 10:14

你好 是的 比如你们内账的话 多的钱算公司的 借银行存款63240贷其他应付款63240 借其他应付款管理费用-税费贷银行存款 营业外收入

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你好 做内账的话 转给老板的金额 为什么是55000 。 不是应该是货物63240-7275.39后的金额转吗 那差额你们是怎么做
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借库存商品 贷银行存款 其他应收款个人负担的税费 借其他应收款、个人负担的税费,贷银行存款。
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