你好,这样的话三个点的税额你只能计入营业外了,这个计入收入了收不回来要转到营业外支出

老师,我想问问我们生成一般纳税人了,但是有个公司要开票还是要按之前的不含税价格开票,我们税率变高了,相应的应收也要变高,但是他们又想让我们认成小规模纳税人的税率,这种情况我能单方面的给他开个负数发票吗??
老师,当时签的合同是不含税价格+税额 但是现在我们税率由3变成了6,对方还是要开相同的不含税价格,但是总金额又不能变,相当于要让我们认3个点的税额,如果按照开了的话就会一直点应收收不回来,这种怎么办?
老师,这里事项三,确认交易价格下的非现金对价知识点,确认交易价格下有四个小点:可变对价,非现金对价,应付客户对价,合同中的重大融资成分。在第一点可变对价下说在包含可变对价的交易价格中,可变对价需要满足限制条件,即包含可变对价的交易价格,应当不超过相关不确定性消除时,累计已确认金额极可能不会发生重大转回的金额。请问,1.这个限制条件是针对可变对价的吗?还是说其他三点也要符合这个限制条件?2.确认交易价格下的四个小点之间有什么关系吗?3.本题考核的是非现金对价,为什么也要考虑限制条件?
老师,我们是小规模只能开出来3的专票,但是当时合同签成了6的税率,现在需要开一张6800的发票,按照对方给的换算公式,开具金额如下,是不是打款就打不到6800了
我们公司是一般纳税人的生产型企业,有客户买我们公司的货,价格是不含税的价格,不要发票,有些可能是当时买货时不要发票,后来又要发票,针对于之前不开票的客户后来又要发票,我们如果给他收开票的税点,还有就是我们在供应商那买货,有时也不要票,但后来因为进项发票不足,也需要进项票,但供应商会找我们单独收税点,我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票,收几个税点合适,这个怎么算
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
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我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
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这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
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老师,残疾人保障金申报,人数没有超过30人,但是申报不成功,提示风险扫描结果,无法享受30人以下免征政策,要去税务机关核实,请问有什么办法?
但是税务局不认哒
你转到营业外支出缴纳所得税的,税局说不认?
我是说这样的话,这笔营业外支出还是会调起来缴税。税务局是不认可这笔营业外支出的
是,所以才要缴纳所得税
嗯,讨厌这种甲方,开1个点的时候,叫我们人2个点,生成一般纳税人了,又叫我们认3个点
这个没办法,只能协商了
只能走营业外支出了,老师,交的滞纳金这些允许税前抵扣不?
不能,这种的不能税前扣除