你好,不用管的,这个不用调整
老师,问个问题,假如我去年暂估了成本,然后到了今年5月票没来,纳税调增了,交了税了,那我之前的暂估分录怎么处理
去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
去年暂估了150000材料款,已经结转成本,今年汇算之前没回来票,利润调增,然后缴纳了响应的所得税。那今年我如何红冲回来?
老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理
老师好,我想问下原材料暂估的问题,比如去年暂估150万,今年5.31之前收到发票,不含税部分冲暂估了,进项税部分是抵的今年(收到发票当月)的增值税?企业所得税又到怎么处理呢?
老师,个人委托我公司进行37亩玉米地的深翻、旋耕、种肥同播,对方个人与我公司签订了委托种植协议并支付委托种植费用,我公司要给他开什么票?什么项目名称?
老师,请问员工离职补偿金30000先支付10000,半年后之后20000,请问分录怎么写了?申报个税的时候是申报30000吗
老师,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录是什么意思,大白话怎么理解
老师 公司收到银行转入贷款贴息款计入营业外收入还是财务费用
郭老师接,办外管证,跨区域经营地址,这边一定要填到村吗,还是填到镇还到村,或者要到具体的门牌,填到镇可以吗
去年有一笔进项发票没有入账,现在刚知道,可以入当期吗
老师这个代其他公司付款开票可以开其他公司名字吗
郭老师,跨区域经营地址,这边一定要填到村吗,还是填到镇还到村,或者要到具体的门牌
老师,收到之前暂估的发票,进销存要怎么处理?
老师,你好,我想问一下,我们在银行付款的时候要打备注,如果说备注里边加一个小的短的横线代表安徽的货款,如果没有加短横线代表南阳的,这样的话,这个备注会不会对我们公司有什么影响呢
那我暂估不是一直在那的么
还在账上体现的啊
你调增了就可以了,这个真的不用再做分录调整的
如果不做调整的话,那我暂估的那一部分还在账上啊,平不了啊。对吧,它既然显示了,就会说明我还有票没来。
你不放心可以在调增之前直接计入营业外支出