你好 你们软件不一样的话 设置科目的情况不一样。 也有可能导致提示这个的 。如果是新软件里面建账的 用期末数据来建账的 软件比如金蝶和用友之间就可能有差异的 科目也可能有不同 最好是让软件售后协助你建账哈
老师,我是把别人软件里数据导入到一个新的软件里,在结转时出现这个提示。是不是以前软件里的科目设置当时没有,还是什么情况,老师?
老师,我的软件是嵌入设备里的,发票只开设备,但上家要求把软件在发票备注栏里提现出来,只备注一个名称,备注栏也没有金额数量那些,这样开票会影响出口退税
老师我是从8月份开始接收之前会计的账务,因为软件不一样,所以我在我这边的软件里面录入了初始数据,也就是上一个会计的7月底的数据,但是结束初始化时老是提醒初始数据不平衡,我对了好久,数据都是一样的
老师,我们是用畅捷通软件,我新设了一个预收账款0的科目,为什么在资产负债表上不显示这个科目,我该在哪里设置,
老师,畅捷通T+软件,原来是辅助核算,后面我把辅助核算调成了二级明细科目,上次请那个卖软件的人帮我们弄了一下,他当时备份了账套,说是留着备查,软件弄好的时候没发现问题,但是现在打印凭证的时候,比如填制凭证界面,辅助核算那里是a,凭证预览界面是b,凭证打印出来也是b,我也不知道是什么原因,猜想是不是上次那个弄软件的同步数据的时候弄错了,也不知道现在要怎么设置调整
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗