你好同学, 借:固定资产 应交税费-应交增值税 贷:其它应付款 -员工 法律上这个车是单位的,但是单位欠了员工的钱 借:银行存款 贷:其它应付款-员工(保险钱)
老师好,单位是一般纳税人,运输服务行业,车主以前是单位员工,个人出款购买了车辆,挂靠单位(有协议),购车发票抬头是单位。然后他个人交了现金给单位,让单位帮他代交车辆保险,请问分录要怎么做?
3. 某摩托车生产企业为增值税一般纳税人,2014年9月份购销业务情况如下: (1)销售给特约经销商某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30 000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2 000元。该经销商当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为经销商开具了30辆摩托车的增值税专用发票。 (2)销售给某使用单位同型号摩托车10辆,销售价33 000元/辆,并开具了增值税专用发票。同时请运输单位向使用单位开具了10 000元的运费专用发票并转交给使用单位。 (3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本企业售后服务部(独立核算)使用。 (4)售后服务部将已使用2年的5辆摩托车以12 400元/辆转让给了本厂职工。 (5)购进一批生产原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款165 000元,取得的运输专用发票上注明运费40000元。 (6)购进一批零部件,取得增值税专用发票上注明税款28 000元。 (7)购买办公用品等30 000元,未取得增值税专用发票。 【要求】根据上述资料,计算该摩托车生产企业当月应
老师,我们单位是一般纳税人,购买了一辆宝马,原价611504.42,增值税79495.58,购置税61150.4,前期支付141000,后期贷款转老板个人卡扣款,我想请教一下,分录怎么做?其他应付后面挂汽车商吗?
你好,老师,我公司是个物流公司,然后有个人委托我司给他买车,账务处理如下:收到个人的车钱,记预收账款。然后买完车,记固定资产,预付账款,另外车辆购置税,单独记应交税费。之后我司物流开运输发票,把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人,但账面上还挂着预收账款,应交税费,和固定资产。请问这样处理,对吗?如果不对,应该怎么记账合适?
4.某摩托车生产企业(增值税一般纳税人)2019年9月份购销业务情况如下:(1)销售给商场某型号摩托车30辆,出厂价(不含税,下同)30000元/辆,另外收取包装费和售后服务费每辆2000元。该商场当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用,其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为商场开具了30辆摩托车的增值税专用发票。(2)销售给使用单位同型号摩托车10辆,销售价33000元/辆,并开具增值税专用发票。同时也请运输单位向使用单位开具了1000费并转交给使用单位。(3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本厂售后服务部使用。(4)将本厂售后服务部已使用2年的5辆摩托车以12400元/辆转让给本厂职工。(5)购进一批原材料,已支付货款和运费,取得的增值税专用发票上注明税款为165000元,但尚未到货。(6)购进一批零部件,取得的增值税专用发票上注明税款为28000元。(7)购买办公用品等30000元,未取得增值税专用发票。要求:根据上述资料,计算该厂当月应纳的增值税税额和消费税税额。
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
老师好,我想问的是帮他交车辆保险的分录,他个人给了现金,单位帮他交保险
你好同学 交保险是你们单位的费用 借:销售费用 贷:银行存款 这样的分录,同学,法律上,他给你们的钱,是你们欠他的,交保险,法律上车是你们的所以是你们的费用