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每月计提电费,出租厂房的那部分电费怎么计提?出租的厂房电费会给租户开电费发票,计提 ,收到电费,确认收入 结转成本,分录该怎么做?

2020-08-20 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-20 10:24

出租的做成本 你们收入一般几月份做

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快账用户6269 追问 2020-08-20 10:25

具体是怎么做呢。收入是开发票的时候做

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齐红老师 解答 2020-08-20 10:27

借管理费用-自用 其他业务成本-他用 进项 贷银行 开了发票 借银行贷其他业务收入,应交税费

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快账用户6269 追问 2020-08-20 10:42

老师,没理解,能详细说一下嘛。 我们这个情况是这样的,电费计提 借:管理费用(自用) 其他应收款(他用)贷:其他应付款-电费 收到租户电费:借银存 贷:其他应收款(他用) 开发票:借其他应收(他用) 贷:其他业务收入 应交税-销项 现在就是不知道结转成本怎么结转,其他应收(他用)的这个科目余额不平。 还是说前面计提就做错了?

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齐红老师 解答 2020-08-20 10:48

借主营业务成本贷其他应收款 结转做这个

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快账用户6269 追问 2020-08-20 10:52

老师,这样的账务处理是可以的吗?

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齐红老师 解答 2020-08-20 10:59

你好是的,可以这么做的。

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出租的做成本 你们收入一般几月份做
2020-08-20
不,你这个开发票话,这个做借应收 贷其他业务收入,应交增值税,借其他业务成本 贷其他应付款
2020-08-18
你好 借其他应收款贷银行存款。 收回来 借银行存款贷其他应收款。
2020-09-18
同学你好,在当月支付时直接计入支付当月的费用,就是说是一个月押一个月的 ; 2;不需要计提;计提数与实际数不符还得调; 3;按实际计入费用的金额 计转入本年利润
2021-03-15
你好,需要的你支付出去的,这个就是成本,借主营业务成本贷银行存款。
2022-08-05
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