出租的做成本 你们收入一般几月份做
将厂房部分出租,收到电网开具的电费发票,包含承租方的发票要怎么入账,承租方要求我司开具电费发票,开电费发票要怎么入账(代收电费,代开电费发票)
每月计提电费,出租厂房的那部分电费怎么计提?出租的厂房电费会给租户开电费发票,计提 ,收到电费,确认收入 结转成本,分录该怎么做?
我出租厂房,代垫付租客水电费,次月收回,计提以及收回的会计分录
老师:租别的厂的厂房,电费发票12月才把1到12月的发票一次性开过来,那每个月的电费怎么做会计分录?
计提房租水电会计分录怎么做,3月份的房租,4月份的水电费
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
具体是怎么做呢。收入是开发票的时候做
借管理费用-自用 其他业务成本-他用 进项 贷银行 开了发票 借银行贷其他业务收入,应交税费
老师,没理解,能详细说一下嘛。 我们这个情况是这样的,电费计提 借:管理费用(自用) 其他应收款(他用)贷:其他应付款-电费 收到租户电费:借银存 贷:其他应收款(他用) 开发票:借其他应收(他用) 贷:其他业务收入 应交税-销项 现在就是不知道结转成本怎么结转,其他应收(他用)的这个科目余额不平。 还是说前面计提就做错了?
借主营业务成本贷其他应收款 结转做这个
老师,这样的账务处理是可以的吗?
你好是的,可以这么做的。