借应收票据贷其他应收款
老师,我想问下 我们对公转给对方公司一笔借款。然后对方还我们电子银行承兑怎样做账,分录是什么
老师,我有一个电子承兑的问题,那个对方是单位付款的时候是电子承兑,电子承兑付的公司账户,然后我们贴现找的贴现公司,贴现公司又将现金转给我们公司账户,这么做对不对,用不用和贴现公司签合同,需要的话要签什么合同
老师,您好!请问一下,对方不欠我们公司款项,然后转了承兑汇票给我们公司,然后又把承兑汇票转供应商了?这样的怎么做账,分录怎么写?
老师,我向倒承兑的公司买一张5万元的电子银行承兑汇票,对方给我5万元电承,我给对方电汇5万元。对方再微信转给我公司550元贴息。这分录怎么做?
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
我有一张发票在全量发票里能查到,查验平台也能查到,但是入账平台找不到,入不了帐
你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
然后收到的电子承兑 又买了设备款。
借:预付账款 贷:应收票据 对吧
借固定资产贷应收票据
应交票据这个科目月底余额是对的,但是 二级科目为啥会显示10万 或者5万
二级科目你设置的啥
应该算是辅助科目。就是客户名称
不要设置客户 银行或者商业承兑就可以 你的分录写下 需要完整的