这个可以部分红字冲减处理

老师你好,能帮忙 帮我制一下会计凭证 吗? 我在房地产公司上班,去年九月份销售一套房子,已经开票,,今年此户要求退房,公司已经同意退房,我已经来了红字增值税普通发票,这张发票怎么制会计凭证,您可以帮我制一下吗 发票含税金额是345000.00元,实行简易计税税率5% 销售收入是328571.43元
老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,这个账应该怎么做?
老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,这个账应该怎么做?
老师,您好!请问一下,房地产公司,售出去的房子面积和购房合同有面积差,可能存在要退钱,全额发票已经开了,税款已经交了,这个账应该怎么做?
请问老师,一家贸易公司购买一家房地产公司的商业店铺及车位,总价一亿多,双方签订了购买合同,店铺及车位尚未交付使用,贸易公司已经把这些店铺逐步对外出售(只是签订购销合同,收取一定的款项,待房地产公司交付了并办证给贸易公司后再全额付款),房地产公司把店铺车位交付给贸易公司后,贸易公司账面记入“库存商品”,如果这样商铺车位没有卖出去,请问是否可以免交房产税、土地使用税?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
可以部分冲红吗?老师
那退款呢?
部分红冲完之后退款
好的,谢谢老师
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房地产公司土地价款抵减增值税,为什么结转损益会是负数,红色? 借:应交税费一应交增值税 (销项税额抵减) 贷:主营业务成本(开发成本)
老师,这个抵减增值税税费,月末我要不要先结转到未交增值税?次月再做抵减分录?
借:应交税费一应交增值税 (销项税额抵减) 贷:主营业务成本(开发成本) 你为什么要做这个分录
土地价款抵减增值税税费啊
不要做这个分录吗?
先做递减在做未交增值税
怎么做这个分录呀?
借:应交税费一应交增值税 -销项税额抵减 贷:主营业务成本 借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税