你好,你可以增加这个商品的品名
老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
老师你好,发出商品给客户,已收到客户对应的货款,我方没有开发票,我看网上的凭证是借:银行 贷:收入(未开票),但是居然也要交税。我想问下没有开票,报税的时候怎么交税啊?报表中销项表导入金额也没有不开票的部分?
你好,老师,我想问下,现在要客户客户开增值税专用发票,但是我们在开票系统里面找不到对应品名应该怎么办? 有没有相关的学习视频呀
老师,现在我们有一个客户用自己的私人账户转了一笔款到我们公户 现在要求我们开票给他 这个发票的抬头是不是要写这个客户的转款账户的名字啊(但是现在他不愿意写他自己的名字,要求写他公司名字,然后他公司又还没注册下来) 应该怎么处理呀?
老师你好,我想问一下,我的是个体户,开的普通发票,是不是每一张发票都要有对应公户收到的款项?有客户是公户转账给我的私户,要求开普票,我能开吗?有客户需要开增值税专用发票,我在税局代开,这个有没有额度的限制问题?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
但是类目是需要选择的吧?类目不能选错对吧?这是客户让我对要开票的产品填的表头,如果填错或者不准确会不会影响后期抵扣 还有就是我们买个客户的一个SKU,但是里面包含很多产品和配件,要一一列出吗? 还是只要开一个总品名就行呢 帮忙找找有没有关于这类信息的视频呢
视频你需要咨询在线客服老师
针对上面除视频外的问题可以回答下吗,老师
一般商品大的分类不错错误的 不会影响抵扣的这个 买个客户的一个SKU这个你根据客户的需求最好都列数出来
一般商品大的分类不错错误的,是什么意思呀老师
大的分类不可以错,必须选对
好的,谢谢,就是客户买的一个SKU产品是一个套件,然后开票的时候需要把套件里面的明细都列出来,还是按照这个套件的品名开票就行呢
需要列明细的这个现在