您好,这个是一一对应的。当期所得税费用对应应交税费-应交企业所得税。
老师,这两道题答案是什么→_→,买的这个卷子,答案的解析和题目对不上,所以请教一下
这道题答案e为什么是对的(红字是自己分析的,不用理会)
老师这题真的不理解为什么E答案不对,自己的生产的产品为什么不确认收入不结转成本
因为这道题不是针对某个企业的,就感觉全部都是外部环境分析 怎么理解?找不到答题的关键点,我现在连看这个答案都没什么感觉
考试当中,综合题或计算分析题,自己写的答案大致是一样的,只是文字表达不可能与答案一模一样,这样也不得分吗?
今年3月份注册的公司,申报报表—利润表季报,本期金额是填6月份的发生额,还是填3-6月份的累计发生额
老师,我刚才发现上个月开的出口退税的销售发票,金额都没有错,但是备注中的fOB价格算错了,不影响吧
老师,我们公司是做物流的,公司的车卖给别人了,这个卖车的钱,需要报印花税吗?
工资表和账户转账记录相差5毛钱,原因是公积金是整数,工资已经发了,还需要再转出5毛钱吗
北京的企业要注销 企业的车可以转个人名下吗 如何操作 有什么涉税问题吗
残保金在哪里可以看到并申报
申报了未开票收入的印花税可以等到下个月开票的时候再交吗?还是当月申报未开票的时候,印花税就要申报
个人所得税,社保用计提不
老师,工程类的项目都有那些?
@小菲老师,那老师,我们怎么申报呢?别的老师别回答
不是还有递延所得税负债或者递延所得税资产产生的对应的所得税费用么
您好,递延所得税负债或者递延所得税资产对应递延所得税费用,不是当期所得税费用。