您好 1.我国规定,股本面值是1元,所以股本=数量2000*1=2000,和公允价值的差额计入资本公积。 2.是的,200是发放的股利
老师这个题资本公积为什么不是1000—100呢,未分配利润里面,减去股票股利为什么不是—1000/10*10呢,老师讲的是放不下放资本公积,这个题不是!后面那图是老师讲的另一题
第17题为什么要减两个10,一个是发放的现金股利十万,另一个是什么?
老师这个题股本为什么不是20000,而是2000
老师,这个题股本为什么不是20000,而是2000,第一个等式中为什么只减200,是发放的股利吗?
老师这道题的第二问,为什么每净资产用股数为什么是年末?而第三问今年的基本每股收益用的股数为什么是200,股利用的却是年末的股数
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
谢谢老师
您好,不客气的,满意请五星好评,谢谢