您好,增值税是增值额*税率/征收率来征收的,增值额比较高的话,是没有办法少交或者不交的
老师我们是新企业 一开始零申报3个月 这个月因为要开发票 所以开始抵扣进项发票 但是进项和销项的发票肯定存在差额,就是进项发票数额不够 那像这样 有什么好的办法吗,是平均每个月都交点税,把发票每个月匀起来抵扣 还是 这个月完全抵扣 一点税不交,下个月不够,该交多少交多少
老师,我想咨询一下,我们是一家建材贸易公司,每次进项税额都不够抵扣销项税额,要交税,有什么办法可以少交或者不交税呢?
老师我想咨询一下 10月份发票开了没作废,又没进项税额可以抵 有办法不交税吗或者下个月退税
老师您好,我想咨询一下,我们公司经营一直是盈利,费用少,进项也少,但销项大,老板想少交税,有什么办法吗?
你好老师!我想咨询一下!我含税销售3465875元(我是建材批发行业!税负率5%)我有足够进项抵扣!也要按增值税负税率计算金额缴税吗?不交是不是就会被税务局提醒
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,比如我开了10万的发票,要用10万的进项发票来抵扣,才不用缴税是吗?还是说开出去的发票金额可以跟进项发票金额不一样,也能全部抵扣?
应交增值税=销项税额-进项税额,只要您开出去的发票金额比进项发票多就要交