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朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师 我们给供应商付了15万的承兑,是给他们的货款钱,对方给我们开发票开的是20多万,我这个怎么记账呢?
借库存商品20 贷应付账款5 贷应收票据15
我之前的15万承兑我是做的应付账款借方,相当于是预付款,我当时做的是 借:应付账款 15 贷方:应收票据15 ;那我现在是不是应该做 借:库存商品:20 贷方:应付账款20 (之前的15万冲完了 然后在增加一笔5万的应付账款)对吗?
嗯,是的,就是这样做的
我这个是内账就直接按照含税做就行呗,不用管税金了吧。
嗯,内账不用考虑税
客户之前给的我们的预付款也是承兑,我做的借:应收票据 贷 应收账款,现在我们给对方开发票了 我做 借方 应收账款 贷方主营业务收入 就可以了吧,还涉及成本 库存吗 ?
嗯,要结转成本的哦,你做了主营业务收入就要结转成本的
分录怎么写啊老师,金额跟收入的金额是一样的吗 ?
借主营业务成本贷库存商品
老师那金额我多少啊
是不是就是供应商那20万的库存 我在给她转成成本啊
就是你的成本金额,这个我不好说是多少
嗯嗯 供应商给我开了发票 ,这个就是我的库存商品,也是我的成本对吧,我们买了供应商的再卖给我们客户,对吧,我把这个20万的库存商品做一个减少 成本增加对就了吧
对的,就是这样操作的
嗯嗯谢谢扑老师
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