你好,直接原分录负数红冲 借管理费用——党建活动经费负数 贷:其他应付款——其他负数
已计提的党建经费借:管理费用——党建活动经费贷:其他应付款——其他现在要冲回以前计提的党建经费,应该怎么做分录
公司已按比例计提党建经费,并入管理费用,分录为借:管理费用,贷:其他应付款。若党委报销费用时,该项费用要重新计提进入管理费用么?还是可以直接冲减其他应付款?
我公司收区政府的党建经费,用于做党建的标牌,收到的时候做借银行存款贷其他应付款–党建经费 给商家付款的时候:借其他应付款党建经费,贷银行存款 收到商家给的发票的时候 借管理费用党建经费,贷营业外收入可以吗?
请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
幼儿园老师的伙食费分录怎么做? 计提 借 管理费用福利费 发放 借 其他应付款生活费 贷其他应付款 生活费 贷 现金
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
零基础转行出纳,最快多久能胜任?
老师,暂估的管理费用,在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么?
换新电脑,个税怎么导出呢
老师,我想问一下,这个比例说明什么,实际成本-计划成本的差额,占计划成本的比例,说明什么