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已计提的党建经费借:管理费用——党建活动经费贷:其他应付款——其他现在要冲回以前计提的党建经费,应该怎么做分录

2020-08-24 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-24 15:07

你好,直接原分录负数红冲 借管理费用——党建活动经费负数 贷:其他应付款——其他负数

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你好,直接原分录负数红冲 借管理费用——党建活动经费负数 贷:其他应付款——其他负数
2020-08-24
您好,报销费用时,是直接冲减其他应付款科目余额。
2020-09-07
您好。 像您这类收到的党建经费,既然已经放在其他应付款科目核算的话,那收到发票时也不需要做到费用科目了,另外,与商家结算货款往来还是挂商家科目。 举例: 收到党建经费时,借:银行存款,贷:其他应付款-党建经费; 收到商家发票时:借:其他已付款-党建经费,贷:应付账款/其他应付款-商家; 支付货款时,借:应付账款/其他应付款-商家,贷:银行存款。 希望能帮到您。
2020-10-09
你好;   没有合理发票 ; 是没法税前扣除的;   
2023-03-20
你好,对的,你的理解是正确的
2020-09-28
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