你好,制造费用是要结转到生产成本的,待产成品入库后计入库存商品的成本,销售以后再结转营业成本。

企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
老师是这样的我们只是代加工,材料不从我们账上走,产品网页不从我们账上走,是直接由加工方销售的,我们只是收取加工费,所以我们也没有库存商品,这个情况要 怎么处理
老师不在吗?
这样的话,收取的加工费计入收入,期间发生的制造费用还是计入生产成本,然后结转到当期的主营业务成本。
老师我是不是月末先把制造费用工人工资先结转到生产成本,等我开加工费发票确认收入的时候再转到主营业务下面去,还是说比如我7月份销售了焦炭就把它结砖到主营业务成本焦炭下面去
按照对应的业务去结转比较好
嗯嗯,那我本月没有确认加工费收入,是不是就先挂在生产成下面,等那个月我确认了加工费收入在结转到主营业务成本去
老师这样处理可以吗?
可以这样处理的,成本和收入配比结转
好捏,老师那就这样挂着什么时候确认加工费收入我就什么时候再结转不影响嘛
是的,在报表中是体现为存货的