
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢
想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
老师好,我们是个体工商户,组织几个人给一家维修公司提供劳务,我们的成本就是这几个人的工资,工资必须在个税系统中申报吗?就是在经营所得左边代扣代缴里申报吗?谢谢
老师好,房地产企业现在以旧换新收购的旧房需要交土地使用税吗
货代那边给我们多开了发票并且以多开的发票金额想多收我们费用,我们要求按照账单金额重开。对方不愿意,说重开发票要收取300元作废钱,像这样情况,应该怎么处理?
请问老师,在申请公司名称时只录入一个股东,在注册录入信息时可以增加股东吗?谢谢
老师好,中信资产评估事务所让我去面试,需要准备哪些方面的问题啊,我有初级中级证书。
请问老师,在工商申请注册新公司,新公司中有个体户投资人,个体户属于投资人类型中的哪类型?谢谢
餐饮店,购进了鲜花牙膏拖鞋,这些入什么科目
郭老师,我们小规模,一月份开票20万专票,2月开普票10万,我们月又开票5万,我们第一季度要怎么交增值税
老师,单位给员工垫付的社保我一直用其他应收这个科目,如果此科目在贷方是不是表示已经扣了员工的钱,在借方表示未收,下月收回,相应减少银行存款