你好,需要往来款无法偿还的证明文件
分公司注销,和总公司的往来款无法偿还,总公司计入营业外支出,用什么作为凭证附件呢,是否需要签订合同
老师,麻烦问下,取得发票和合同,但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付,我还需要填报销单吗?是不是直接根据合同和发票入应付账款,还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单?就是前后该怎么处理,用什么作为附件
老师好,请问独立核算的分公司注销时,把无法偿还总公司的往来款做到主营业务收入上了,没做成营业外收入,那总公司对应要怎么入账?不能再计入营业外支出了吧?
老师您好~我们是人力资源公司,总分公司在异地的,业务上由总公司和客户签订合同,总公司开票收款,其中需要代付代缴的工资社保公积金的款项,总公司转账给分公司,由分公司来发放工资(因为社保公积金个税都在分公司下面),请问老师,可以这样操作吗,是否合理?这种情况总分公司的会计分录该怎么做呢
是一家公司,但是送货单和我们签订的合同上的公司名称不一样 ,对方用自己的另一家公司抬头给我们送货,一个合同,送货单不同的抬头,这样的情况,该怎么入账?需要对方额外提供其他什么证明资料嘛?还是说可以直接作为附件放到凭证里面
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
老师,为啥要除以1000000?看不懂
老师,公司对公账户发了两个月工资其余都是微信发工资,因员工汇算清缴没有交税,发现有几家公司给他申报,此时税务局说把银行流水给他,那微信付工资可以吗(微信没有备注工资),对公账户有备注工资
一般都是什么文件
要作为凭证的原件
就是自己出的一个证明就可以
老师,还有一个问题,我们公司买了土地局一块土地,在上面建个围墙,围墙还没建完,土地局又把土地原价买回去了,那未建完的围墙还在在建工程入账呢,之后我们围墙的账务怎么处理呢?
如果继续建造,完工的时候转入固定资产
不继续建造了
你可以转入营业外支出,
老师,在吗
你好,在的,你继续提问
围墙不继续建造了,怎么处理
那就一直挂在在建工程
公司准备注销,在建工程怎么处理
可以转入营业外支出,
好的,谢谢老师
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