你好,开错的红冲然后重新开,分录也是原分录负数发票红冲
老师好,我们公司有几辆车,19年入账的,也提了折旧,也做了抵扣,结果这个月资产评估的时候发现票开错了,我们单位开成了卖方,这个月又重新开了发票,票是这个月的,这个账务上要怎么处理?
#提问#老师,我们15年买了一辆车,到但是当时好像没开发票,所以公司账上没有这辆车,本月我们把这辆车卖了45000,卖个个人,二手车市场代开了发票,我该怎么进项账务处理
老师,我们上个月卖出去的产品没给开发票,这个月开的发票,我上个月做的是借:应收账款 贷:主营业务收入 ,这个月我收到奶款了发票也开了,需要把上个月的这个分录红冲,然后重新入账吗
固定资产23年1月份开的发票有错但是已经入账计提折旧了,7月份把前面开的发票作废重新开了,开的单位发生改变金额也发生改变了,请问老师这个怎么处理!
老师,有张发票上个月开错了,对方抵扣了,我这个月要重新开,对方给我红字信息表了,那我这月怎么做账?假如我上个月开错了100万,这个月重新开了100万,但是这个项目这个月还有开出的发票,200万,也就是红冲了100万,又开了300万,怎么做账
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
提过的折旧呢?
需要红冲的哦,从开票月份的次月折旧
就是把以前的折旧也一起红冲吗?那这个月新开来的发票呢?入账在这个月,折旧也从下月开始?以前的折旧不能再做了?
嗯,按照新开发票的日期