这个讲综合所得还是预缴,预缴和4000比较综合所得直接1—20%不比较了

老师您好。就是因为收到app提醒要进行年度汇算,涉及到补税退税,所以才去查看。多了的其他劳务报酬还是去年三个月的(只有这三个月)。但是我直接从app综合年度汇算那里一键提交了,没能对那三个月的劳务报酬(都是在800-4000那一档的,我没有收到收入,也没有交费)进行申诉,那这个会对我个人有什么影响吗(比如说个人征信方面)?
老师,这里面如果劳务报酬是3000,稿酬也是3000的话,在算应纳税所得额时,是和4000作比较,小于4000直接减去800啊,还是直接用收入3000×(1-20%)啊,
假设,任职某高校当老师的老周2019年收入情况如下:每月税前工资25000元,每月五险一金扣除额4000元,每月可以申报子女教育专项附加扣除2000元、赡养老人专项附加扣除1000元,同时在2019年10去某公司讲课取得劳务费3000元,在11月和他人合作出版了一本书,分得稿酬所得15000元,那么老周在2019年每月应预缴个人所得税多少?劳务所得和稿酬所得要预缴多少个人所得税?年度汇算清缴个人所得税怎么计算?老周需要补税还是退税?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
汇算清缴的时候,在计算居民个人年应纳税所得额的的时候,比如其中有个3000的劳务报酬,那么这个3000是应该乘以1-20%,还是3000直接减去800呢?
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老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
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老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
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老师,我说的综合所得,
综合所得时候,就直接是(1-20%)是吧
即使小于4000,也是×(1-20%)是吗
是这样吗??????
是的,综合所得不和4000比较
直接是1-20%这个算减除费用
1-20%之后算收入额,这个