你好,没事的,你可以做预收款挂往来的,按照完工比例确认收入

老师,我们账上预收账款很多,我们是建筑企业,我们有自己的开发公司,都是开发公司提前给我们工程款,我们以后再开票,这样有什么风险吗?
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
你好 我们有个工程是给别人过账的 我们开票给开发商 之后过账的那家公司再开票给我们 这种有没有风险
我们是建筑公司,业主要把一笔工程款转到我们公司,然后我们再把这笔款转给挂靠我们名下的公司,这笔是实际上是挂靠我们公司的款,这样做可以吗?会有什么风险吗
你好,老师。有这个一个问题:前提条件:其他公司委托我们公司代收货款,由我们公司以自己公司的抬头开具增值税普通发票,然后对方公司根据发票把货款汇入到我们公司的基本户上。我们需要怎样做账务处理?对于我们公司来讲有什么样的风险?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
老师,我们把工程大包出去,一般计税,每次付给分包方工程款时,都把增值税按税负2%扣下,也有的按9%扣,最后通算,不够税负,他们再补税。一个工程8000多万,我最后怎么知道分包方有没有达到税负呢?该退多少增值税呢?
这个没法算别的税负,只能算自己的
万一我扣的2%的税负不够,我公司岂不是吃亏了吗?我现在就是不太会算他们提供来的成本,够不够我的税负率
算税负就是根据税负率公式, 增值税税负率=实际交纳的税费除以计税依据 所得税税负率=应纳所得税额÷营业收入×100%。