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老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办?怎么转出?

2026-02-09 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-09 08:19

借,主营业务成本,贷,其他应付款

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快账用户7992 追问 2026-02-09 08:22

金税四期不是会核算你的成本是收到的成本票加折旧加工资 这发票是24年开的 到时候报表成本与收到的成本票加折旧加工资有差不是会预警么

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齐红老师 解答 2026-02-09 08:25

你看一下,你之前收入少做了吗?如果没有少做,对方提前开了发票,不会的

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快账用户7992 追问 2026-02-09 08:29

会识别今年开了多少成本票 然后这二十几万成本肯定识别不到因为是24年的发票 这样不是和金税四期识别到的成本有差额么?

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齐红老师 解答 2026-02-09 08:29

你好,有差额自己写说明不行吗 你们也不怕查不是

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快账用户7992 追问 2026-02-09 08:30

系统不会预警么?

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齐红老师 解答 2026-02-09 08:30

没消费,他就提前开了发票

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快账用户7992 追问 2026-02-09 08:31

对的 但是系统不是只会识别你今年收到的成本票么?好像有误差就会预警

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齐红老师 解答 2026-02-09 08:34

会的会提示 应对的方法我告诉你了,一旦税务局查或者预警写说明

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快账用户7992 追问 2026-02-09 08:40

预收也是要当时缴纳增值税 那我年初预收账款的余额是不是也要计提增值税 增值税申报表要把这部分计入收入缴纳增值税 利润表里的收入还是分期计提

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齐红老师 解答 2026-02-09 08:43

是的是的,是这么做的

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借,主营业务成本,贷,其他应付款
2026-02-09
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
 你好 ;  借长期待摊费用贷其他应付款 ; 但然后你们  会涉及分摊吗   
2022-05-17
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
同学你好 这个就是纳税调整明细表扣除类其他栏调增
2022-05-18
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