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老师我们是物业小规模纳税人 之前代收水属于差额征收所以给水厂交的那部分直接借记银行存款贷记其他应付款 24年的时候收到水厂55万发票属于预付款直接借记其他应付款贷记银行存款 所以其他应付款余额在借方 去年一年收的水费进账后现在借方还有二十几万 26年开始代收水费不能差额征收了那就是直接借记银行存款贷记业务收入 那其他应付款借方的余额怎么办?怎么转出?

2026-02-09 08:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-09 08:19

借,主营业务成本,贷,其他应付款

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借,主营业务成本,贷,其他应付款
2026-02-09
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
借销售费用 进项 贷其他应收款
2021-01-18
 你好 ;  借长期待摊费用贷其他应付款 ; 但然后你们  会涉及分摊吗   
2022-05-17
同学你好 你说的是其他应付款吗
2021-09-17
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