您好,是有区别的,未形成无形资产的,在当期据实扣除研发支出基础上加计扣除;形成无形资产的,按175%要在无形资产收益期内摊销,不是一次性在企业所得税税前扣除的

加计扣除研发费用未形成无形资产计入当期损益的,按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在按照无形资产成本的175%在税前摊销这个政策还有吗
研发支出未形成无形资产扣除百分之75,如果形成资产就不需扣了是吧
这意思是未形成无形资产,在扣除了研发费用的基础上,再扣除百分之75;形成了无形资产,就是按照无形资产成本的1.75倍扣除?那两个不是一样的意思吗?
自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。这个意思是没有形成无形资产 按发生额10万,全额扣除,形成无形资产20万税前扣除
资料是说无形资产加计扣除中。题目说2020年年底项目仍在进行中,说明他没有形成无形资产,未形成无形资产的,根据题目意思要按照实际发生费用的75%加计扣除,为什么答案中是?按着形成无形资产的500来加进扣除的呢?
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收益期内摊销,意思是假设是五年,就以1.75倍的成本除以5年,是吗?那还不如研发费用扣的多啊。那计算营业利润时需要一次性扣除本身的成本吗?
是计算营业利润时扣除一次,然后后面收益期内按1.75倍摊销吗?
受益期,不好意思打错字了。一般情况下税法要求无形资产按照直线法摊销,摊销年限不低于10年。可以税前扣除的总金额是一样的,只不过未形成无形资产的可以在当年申报企业所得税时在税前加计扣除,形成无形资产的是在摊销年限内按直线法摊销在税前扣除
那就扣除金额来比的话,也就是形成了无形资产要比未形成多一倍,是吧?
不是的,扣除金额是一样的,只不过一个是当年企业所得税前扣除,一个需要按年限摊销后税前扣除