你好,税务局是正确的,普通发票是可以免税的,专票是另外缴税的
请教您一个问题。我们单位是生活服务业享受最近税务局发布的免征增值税的政策,这个月缴纳税款时只针对开具了增值税专用发票和简易征收的部分税,缴,但免税的部分该怎么做分录?
你好,麻烦问一下,我们是生活服务类的,在疫情期间享受免税,可以误将免税发票开成了零税率,我们应该怎样操作?而且冲红的普票需要收回并且重新开具吗?
我们是生活服务业,一般纳税人,疫情期间享受免税,但是我们由于业务需要开具专用发票了,是不是就得当月收入全额纳税 当地税务局说当月开具普票部分的可以享受免税,专票部分纳税,这样对吗
就是酒店餐饮,住宿服务业,然后是今年不是享受免税这个政策,但是呢,我们有一个月开具了增值税专用发票,我们税也交了下个月,然后我们就没有开增票直接开的普票就享受了这个免税,你说这种可以吗,还是说一旦开具了增值税专用发票下个月即使不开聚也得都得交税。
老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆,今年一月份开了专票30万,免税普票120万,二月份开了免税普票80万,现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策,当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款,我们当时一二月份的进项很充足,我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
可是之前有过文件说是可以的
你好,你这个相当于是不同情况了,你开了专票,税务局就默认你这个不属于免税收入的
那我该怎么申报? 因为我当越级开具了专用发票,又开了普票,就是这个问题,然后我对应收集的,我也是一般纳税人吗?对应收集的专票我也进行了抵扣。 因为我之前就是问过他们,他们就说五月份儿之前好像就是这一块儿,就是部分嗯开免税票的进免税,然后开专票的专票金额交税,五月份以后就是只要你选择了开专票,你就一年之内不能变短,就是不能随便儿再开免费啦。
你好同学,可以把问题描述的清晰一点吗?如果我回答的不好,也可以转给其他老师。
我们当月既开具了专用发票又开具了普通发票,一般纳税人,生活服务业,怎么申报税?
你好,你在主表那边申报你全部的增值税,然后在减免税那边再进行填报
意思,我可以部分免税申报部分纳税申报?
是的,你在减免税的地方填写就可以的