你好,小规模纳税人填报增值税的时候,填上不含税销售额,应纳税是自动出来的
小规模纳税人填报增值税的时候,填上不含税销售额,应纳税是自动得出还是自己算好天上呢
老师,小规模纳税人季报在增值税季报里面填写的是季度的不含税销售额对吧?那这个表格我填了不含税销售额,下面自动计算出来的应纳税额合计不对呢?本季度代开了2000000的专票
小规模纳税人,销售自己使用过的电脑获得含税销售额,怎么算应纳增值税
小规模纳税人增值税免税,那么在申报表填写的时候是填含税还是不含税的销售额
小规模纳税人增值税申报表里的18行本期应纳税额减征额不是自己跳出来吗?还是需要自己填写的?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
我刚才查了上个季度增值税申报表 不含税金额是316485.14 最后应交3101.55 我怎么算的是3133.51呢
你好,根据你提供的收入316485.14,那增值税应当是316485.14*1%才是是 能把你单位增值税申报表提供一下图片吗,我需要看为什么计算出来的税额是3101.55
好的,我也看不明白
你好,能说明一下这里的6393你是根据什么计算填写的吗?
这个不是我填的我刚来
你好,那就需要问之前申报的人员,这个6393数据是根据什么填写的
这个数有问题吗?他已经不在这里了
你好,有问题,减免的增值税正常应当=316485.14*2%
是6205.59吗,减免得
你好,减免的增值税正常应当=316485.14*2%=6329.70
你是直接用金额乘0.02,我是用金额除1.02×0.02不对是吧
你好,直接用不含税收入金额*2%计算减免的增值税
那计算增值税的话用金额除1.01×0.01对吗
你好,增值税=不含税收入*1% 如果是含税的,那增值税=含税/1.03*1%
含税话,含税金/1.01×0.01不对吗,怎么是1.03
你好,不对的,因为增值税默认税率是3%,而不是1%,只是因为疫情影响,实际执行税率按1%,分母仍然是需要按1.03计算,而不是1.01的
怎么其他老师让我按1.01呢
你好 增值税应纳税额=含税/1.03*1% 减免增值税=含税/1.03*2% 按1.01的可能是对概念理解有错误了