同学你好, 可以结转成本的
上个月确认收入了,但是没有成本。也就是只开了发票,没有发生什么费用。这个月,这个项目开始干活,产生各种费用,但是没有确认收入,上个月确认的收入。这个月可以结转成本吗?
【请建筑行业的老师帮忙回答】上个月确认收入了,但是没有成本。也就是只开了发票,没有发生什么费用。这个月,这个项目开始干活,产生各种费用,但是没有确认收入,上个月确认的收入。这个月可以结转成本吗?
上个月确认收入的项目,有个成本票是这个月的日期 , 但是上个月已经确认收入了,本月这个项目没有收入可以确认了。这个成本票,本月还可以结转吗?
曾老师,我们20年的有些收入和成本没确认,今年确认。7月份又开始了新项目,按理来说7月的收入和成本我7月就要确认收入和成本,但是成本票一直没开出来,我想着8月确认,但是发现如果确认了,7月的利润加上去年的利润有些高,200多万,我应不应该这个月确认收入和成本
老师,有个问题,货物发出去了,但是没开发票,照会计来说,要确认收入结转成本,但是有的确认收入是在几个月后开出发票之时,按开出发票确认收入,这样可行吗,会不会定性为做假账?
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
结转成本,有什么依据吗?我现在搞不懂什么时候可以结转,什么时候不可以结转。
你好,一般是有收入的时候结转成本,你之前确认了收入可以暂估成本,然后这个月确认成本的时候可以先把暂估的红冲,然后按照实际的成本来结转
明白了,但是没有暂估成本,这个月还能直接结转吗
可以的,直接结转就可以了