你好,这种做管理费用镜头调整就可以
收到的发票,比实际付款金额多了几毛钱,应该怎么写分录,老会计说走现金,怎么走现金呢?走现金需不需要对方提供收据呢
出口材料,报关单已到,但是对方发现材料有问题于是折价付款;这个付款金额小于报关单上确认收入的金额,会计分录应该怎么走
去年第四季度预提的费用,今年收到发票,实际发票金额比预提的多了,现在会计分录该怎么做?需要补计提吗还是?
老师,有时候出现这种情况。供应商开的发票金额和结算金额相差几毛钱。他们多开了点,但是我们实际付款是按结算单付的,这种情况我直接按实际付款做账嘛。需要提醒下对方不要这么操作吗
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
走管理费用的话,分录怎么写呢
借管理费用—其他 借应付账款—红字