同学您好,对方给您公司开具的加工费发票会计分录如下: 借:委托加工物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款/应付账款

别人给我们加工东西,开的发票我们怎么做分录
我们购买东西给开普通发票怎么做分录
老师,卖东西别人给我们钱,我们给别人发票的分录怎么做
别人送给我们得东西,用于销售怎么做会计分录
我们公司买东西,别的公司开票给我们,但是我们付款是发给中间人,由中间人代付,这个怎么做帐
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
老师,外地项目员工伙食费只有报销单没有发票可以入账吗
老师,分公司的股东是总公司吗?
请问一下收到实收资本的分录
已支付给职工工资,2025年,是否报告1月份发的2024年工资
我们结转成本呢
同学您好,这个要进行委托物资完工入库再结转成本的,委托物资完工入库时会计分录如下: 借:库存商品 贷:委托加工物资 结转成本时会计分录如下: 借:主营业务成本 贷:库存商品