你好 是的 需要个人代开发票给你们。 同时你们支付款代扣代缴个税的
我公司为提供咨询服务的公司,外单位个人A从我公司接了个咨询服务的活,我公司收到款后扣除税费和管理费后将剩下的款再转给A,收到款是要以主营业务收入入账,转给A的款以劳务费入账吗?如果以劳务费入账,A是不是要去税务局代开发票,我公司是不是要代扣个税?
我是自然人,给多家公司提供咨询服务管理「类似技术培训」,每个月大概3万元,我收到打款后去税务大厅开局服务费发票,打款公司是否还需要给我代扣个人所得税
我司在外地的工程项目,收到劳务公司开具的3%(建筑服务*劳务费)发票,在电子税务局办了外管证,现在去外地税局预交税款,税局要求我必须代扣代缴劳务个税?请问劳务的个税不是劳务公司代扣代缴吗?我付款给劳务公司了的
我们一个劳务项目,业主和A公司签的合同,A公司把劳务分包给我们劳务公司,现在付民工工资,劳务公司开票给A公司,业主那边直接转给了民工,做账是借应收账款-A公司,贷主要业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主要业务成本 贷 应收账款-A公司吗
老师,公司是小规模人力资源公司,主要经营活动是给A公司代发工资,劳动关系在我司,我司开劳务发票给A公司(工资总金额+服务费一起开的现代服务*劳务费,),A公司转工资到我司公户我们代发,还有一部分小的收入是经营了一个社区食堂。食堂人员工资、采购的原材料、物耗品等计入的主营业务成本-人工费。代发工资计入管理费用。每月做账时,把代发工资+餐饮收入一起汇总计入主营业务收入,这样做对吗?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
能不能问一下,我们需要支付30148的劳务费,这个劳务费个税如何计算?
你好 每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除数 每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数
谢谢老师,请问一下你这个算个税和劳务报酬的是什么软件吗?
你好 学堂的工具 要给你发链接 不。 你以后也可以自己算的 https://lx.kuaizhang.com/personal_tax_new/ 收入类型哪里自己选不同的
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你