你好,需要按扣除社保之前的工资计提

老师,公司有社保,计提工资是按扣除社保之前的还是扣除社保之后的
计算企业所得税税前扣除的依据的工资薪金基数是扣除社保后的还是不扣除社保之前的?
请问计提工资是税前工资还是税后?是扣除社保和公积金之前的还是扣除之后的呢?
加班工资是用扣除社保之前的工资还是没有扣除社保之前的工资计算
工会经费计税依据是应发数还是实发数,是扣除社保之前的工资,还是扣除社保之后的工资
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师,社保需要计提吗?
不用计提,每个月根据实际发生的做就可以了
老师,您那有计提和发放的分录吗
计提工资和发放工资分录, 1、计提工资时,借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用);贷:应付职工薪酬-工资;2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资;贷:应交税费-应交个人所得税;库存现金或银行存款。 3、上交杜保时,借:应付职工薪酬-工资(个人承担部分);管理费用——社保(公司承担部分)贷:库存现金或者银行存款。 4、上交个人所得税时,借:应交税费-应交个人所得税;贷:银行存款。
交的时候不是应该走其他应收款吗?
计提工资的时候,已经计提在应付职工薪酬里面啦,直接抵应付职工薪酬就可以啦,非要走一遍其他应收款也可以。
谢谢,老师
不客气的,祝你学习愉快,工作顺利