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老师购进产品,对方没有提供发票怎么做账?

2020-08-29 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-29 17:47

你好, 借 预付账款 贷 银行存款

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:48

产品不入库嘛?

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:50

如果你收到商品 借 库存商品 贷 应付账款等

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:51

要同时做两笔嘛

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:51

不是,没有收到商品的 借 预付账款 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:52

如果你收到商品 借 库存商品 贷 应付账款等

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:53

就是先从供应商那里买了产品再销售给客户然后供应商还没提供发票

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:53

那么 借 库存商品 贷 应付账款等

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:55

那么我收到发票时又怎么做

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:56

你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣, 借 库存商品 应交税费 贷 库存商品

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:56

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:58

那就不需要你做分录了

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快账用户4316 追问 2020-08-29 17:59

那我发票收到了直接放到入库的那笔去嘛

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齐红老师 解答 2020-08-29 17:59

对的,你的理解是正确的

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快账用户4316 追问 2020-08-29 18:00

但是我是1月购进,3月才收到的发票哦?

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齐红老师 解答 2020-08-29 18:01

这样做 1月购进 借 预付账款 贷 银行存款 3月才收到的发票 借 库存商品 贷 预付账款

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快账用户4316 追问 2020-08-29 18:08

那1月 同时销售出去了还是要结转对应的成本嘛?

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齐红老师 解答 2020-08-29 18:08

你好,可以放在3月份的时候结转对应的成本

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快账用户4316 追问 2020-08-29 18:17

但是1月我产品就卖出去了而且发票也开给客户了 如果我不入库拿什么销售出去?

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齐红老师 解答 2020-08-29 18:20

那就只能暂估 1月份末暂估时,借:库存商品 贷:应付帐款—暂估 2月初,冲减暂估, 借:库存商品红字金额) 贷:应付帐款—暂估(红字金额) 2月末,发 票未到,暂估 借:库存商品 贷:应付帐款—暂估 3月初,冲减暂估, 借:库存商品(红字金额) 贷:应付帐款—暂估(红字金额) 3月收到发 票, 借:库存商品 贷:应付帐款—xx单位

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