你好, 借 预付账款 贷 银行存款
老师购进产品,对方没有提供发票怎么做账?
对账单中(购买方提供的对账单,根据对方提供的对账单开发票)同一个品项中既有进货又有退货,并且退的大于进的。要怎么开专用发票
我们是购买方,购买一批货物,对方没办法提供发票,这个怎么做账
老师,我们购进一批货,没有发票,对方不提供,这种的怎么做会计分录
老师,商贸行业,银行对公账户,收进来的钱,算是收入,但购进产品,对方提供不了发票 如何付款
老师,子公司没有单独的电费户头,户头是母公司的,子公司向母公司转账电费款,然后母公司交了这笔电费怎么做账务处理
公司搬办公地点,金蝶专业版登录时显示“服务器不是有效的,请重新登录!可能原因:服务器端没有建立账套、加密服务器没有启动或其他。”怎么处理?
请问当月还有待摊的人工和制造费用,那可以先转到库存商品吗
老师,麻烦问一下,我们4月份6月份有两笔发票税率开错了,然后税务局让我们红冲发票重新开,我这个该怎么做账啊?而且会不会影响我们的发票额度啊?
老师你好,公司性质是电商行业,我们想计算一下5月份的净利润是多少,现在就是运费上面怎么去做分摊,是这样的情况我们是属于找供应商代发货的,但是货物运费是我们联系快递公司上门取件,快递公司那边能拉出5月这个月的总运费是多少,这个运费怎么分摊到每个产品上呢?
采购一批服务器,服务器没到,可以跟对方要专票然后抵扣进项税吗
我司就是将大部分货款打到老板私人微信, 公账的钱转到老板亲戚账户,再转出来, 然后有些发票是没发生业务的,客户将货款打到公账,再转出来,这些情况严重吗? 对会计有什么影响?
成本是工资的二级科目一般设计啥?
我们给收废品的开发票,开几个点发票,我们是一般纳税人
未开票收入填附表一以后是不是自动填入一般纳税人的主表栏次1中,老师,不用在2栏次填写?
产品不入库嘛?
如果你收到商品 借 库存商品 贷 应付账款等
要同时做两笔嘛
不是,没有收到商品的 借 预付账款 贷 银行存款
如果你收到商品 借 库存商品 贷 应付账款等
就是先从供应商那里买了产品再销售给客户然后供应商还没提供发票
那么 借 库存商品 贷 应付账款等
那么我收到发票时又怎么做
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣, 借 库存商品 应交税费 贷 库存商品
小规模纳税人
那就不需要你做分录了
那我发票收到了直接放到入库的那笔去嘛
对的,你的理解是正确的
但是我是1月购进,3月才收到的发票哦?
这样做 1月购进 借 预付账款 贷 银行存款 3月才收到的发票 借 库存商品 贷 预付账款
那1月 同时销售出去了还是要结转对应的成本嘛?
你好,可以放在3月份的时候结转对应的成本
但是1月我产品就卖出去了而且发票也开给客户了 如果我不入库拿什么销售出去?
那就只能暂估 1月份末暂估时,借:库存商品 贷:应付帐款—暂估 2月初,冲减暂估, 借:库存商品红字金额) 贷:应付帐款—暂估(红字金额) 2月末,发 票未到,暂估 借:库存商品 贷:应付帐款—暂估 3月初,冲减暂估, 借:库存商品(红字金额) 贷:应付帐款—暂估(红字金额) 3月收到发 票, 借:库存商品 贷:应付帐款—xx单位