你好! 你的理解很对,是记入营业外收入(当期损益)
老师,第十题,前三个答案收入都是计入其他业务成本,净损益都是计入营业外支出吗?
木木老师能帮忙解答一下这里答案说是计入当期损益,不是计入营业外收入吗
老师这个D选项正确么?答案说正确 但是我觉得说的不全面呀 公允价值变动不是计入其他综合收益么 也不计入当期损益呀
为什么有的老师说税务师的预计负债差额计入营业外收入或者营业外支出,跟CPA的不太一样,做题答案是营业外支出跟营业外收入。有的老师说计入营业外支出,然后做题的答案是计入管理费用跟营业外支出。一道题两个答案,到底谁才是对的。
个人独资企业申报,申报经营所得,为什么提示这个申报不了
自己车高速过路费,在哪里开发票
老师,工资计提发放分录怎么做,计提的时候是只计提工资表的应发工资金额吗
老师您好,我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备,购入硬件设备时如何记账?记库存商品还是直接记成本?核算时是按客户项目来分别核算的
公司名下有一个100%控股的子公司,认缴100万,实际一份没出,账面上长投也没有,合并报表得怎么做
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师你好,法人把出差飞机发票开成个人抬头是否可以
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师,营业外收入,是属于当期损益
是的,你的理解很对