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老师,我想问就是我们公司员工的餐费上个月报销了500元,这个月收到发票后发票少报了5元,这个月已报完,应该怎么做账呢

2020-08-31 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 09:12

你是发票金额大于实际报销金额吗

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快账用户4013 追问 2020-08-31 09:12

对的,少的金额这个月已经报完了

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齐红老师 解答 2020-08-31 09:13

那你这个月补付的款,你补入账就可以

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快账用户4013 追问 2020-08-31 09:14

那我上个月和这个月的账应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2020-08-31 09:15

你上个月计入管理费用,500 贷,应付账款5, 银行存款495

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齐红老师 解答 2020-08-31 09:16

这个月, 借,应付账款5 贷,银行存款5

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快账用户4013 追问 2020-08-31 09:17

老师,应付账款我能用其他应付款吗

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齐红老师 解答 2020-08-31 09:19

可以的,可以用其他应付款

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快账用户4013 追问 2020-08-31 09:19

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-31 09:34

好的,客气,帮到你就好

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