借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,之后重新做,借应收 贷主营业务收入 应交增值税
#提问#老师,18年的发票,这个月开的红字发票,然后又重新开具的发票,要怎么做账,麻烦您给我写一下分录
老师您好,18年购入一台机器28万,现在退回厂家对方给我公司开了一个28万的红字发票,又开了个7.8万的蓝字使用费票。我的账怎么做呢!麻烦写一下具体分录
老师,请问一下,我11月份开的专票,现在拿去对方公司说要重新开,我现在是开了红字发票后,重新开具了发票,请问一下,这分录怎么做
老师,请问下,去年收款并且开发票的钱。今年只是做了红字发票,然后重新开具。分录应该如何做啊
老师您好,我想咨询一下,去年12月份开的一张发票,发票名称错误了,但购买方一直没有及时退回,本月退回,要求重新开,这个会计账怎么做 另外发票是直接开具红字发票,然后重新开一张正确的 吗?
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?,
去年的外销已开票确认收入,今年说要转视同内销,这个发票需要重开吗?去年已确认收入,现在增值税申报表应该怎么填写
固定资产一次性扣除,汇算清缴,去年享受了加速折旧,今年这个资产,税务折旧这块填0这个表过不去了?
汇算清缴是调整当期多交所得税,是所得税费用,然后其他流动资产吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
老师这是跨年了,也是这样做分录吗?是不是当年的这样做
过了汇算清缴时间就是这么做,冲掉你开红字发票当月对应蓝字的销售收入,