直接开具红字发票,再开具正确的发票
老师,7月开票销售开错一个产品型号,数量单价没错,这个月想冲了,怎么操作?谢谢
老师,7月开票销售开错一个产品型号,数量单价没错,这个月想冲了,怎么操作?是我销售方直接开红字,然后再开一张正确的是吗
你好,10月份有个三万的收入,但12月对方说票税号错了,我单位冲红操作错误,没打印出来红票,又开了一张销售票,结果这个三万就算销售收入了,只能在1月冲红,请问这个月那三万会计分录怎么做?一月冲红成功又该怎么做呢?
老师你好,冲红发票怎么处理?图一上个月开票的数量和单价错误,图二是月初按错误发票冲红开了负数,图三是中旬按正确数开出去!请老师指点一下分录怎么写,没遇到过。
老师好,这个月开错一张发票,应该选择作废的,结果操作错了变成了负数开具,怎么办啊,这一下变成红冲了吧?
您好,如果对方没有抵扣,可以直接开具红字通知单进行冲销。 如果对方已经抵扣,由对方开具红字通知单,然后拿到后进行红冲。
好的 谢谢
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