发票需要先抵扣,在部分红冲,你这种只能重新开具发票抵扣

在开红字信息表时,只开票的一部分,如果发票还没有认证,勾选未认证发票,是不是这一整张发票都不能抵扣了?
老师,我上个月七月有发票要冲红,然后开了红字信息表已经上传成功,但是上月未开红字发票,然后税额就没有抵减,要怎么办,这部分税额还可以在7月的税额里扣除吗?还是只能扣除在8月的税额里
未抵扣的发票,有一部分被红字信息表了,然后勾线系统找不到了,还有一部分没有抵扣的,这个怎么办?
客户发生跨月退票,没有抵扣,然后我们自己开红字信息表冲红了这张发票,但在打印的时候这张发票的票面被打错了,打成了其他票,然后我就在系统直接作废了这张红字发票。然后之前的红字信息表这样,那我现在是重开信息表然后冲红吗?
未认证的专票,一张上有几种货物,购买方申请了一部分开红字信息表,销售方开了一部分红字发票。那边这张发票还能正常抵扣么?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
要把整张发票全部红冲完再重新开是吗?那如果我抵扣发票还够的话,可以不用重新开吗?
红冲完全部金额,再开