同学你好, 这个并没有实际到账的
你好,老师!请教下我们做汇率调整的时侯,用到了银行存款的科目了,为什么不是做银行凭证而是做转账凭证呢
收到钱时做的收款凭证是借:银行存款,贷:应收账款。做收入凭证时就是以外的会计分录,理解不了,为什么借方要用应收账款
老师你好,请问一下:用软件做账得时候涉及到汇率的问题,我们公司是这样,一次性换取备用金多少钱,此时换取汇率a,存入银行,此期间发生外币支付业务,做凭证的时候,我的银行存款科目是按照实时汇率还是换汇时候的汇率来录取?
老师你好!我的凭证不是银行存款做成银行存款了,怎么调整呢
老师你好,我们做劳务派遣的,想问下如果做到收入的话做凭证以什么为依据,是以银行的收款单吗?做员工的工资社保我是以工资单为凭证依据还是以打款的每张银行作为凭证依据,主要是太多了
出租挖掘机加司机是开经营租赁还是建筑服务
电源测试系统可以是库存商品吗
请问老师,小规模企业购货车就借固定资产,贷银行存款吗
老师 承兑怎么用啊,甲方差我们钱,一万多,要给承兑
老师汽车修理厂内账,每天收好几次钱,我要做好几次分录,一张凭证可以做很多个分录吗,有没有简便方法
您好,咨询一下,服务行业收到客人给的小费,怎么入账,比如我们餐厅专门有一个给小费的箱子,客人自己投钱,一个季度我们开箱看一下里面有多少钱,比如有10000,餐厅的工作人员分4000出去,公司留6000. 那这个6000我要怎么入账,员工分4000需要报个税吗?怎么样做比较合规没有风险
请问老师 我们企业属于分公司所得税缴纳比例25% 挂靠给别人的工程资质应该收他们多少企业所得税比例合适呢
个人拍卖物品原值觉得理解不了那个原值确定,为什么只有拍卖会有相关税费
老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05,期末余额借方81901.05,转出未交增值税的借方期初,期末余额都是82170.26,销项税额的贷方期初,期末都是108406.94,应交增值税的贷方余额是负数55664.37 同学
老师您好请问,有限责任公司普通注销,清算公告填报里面,自然人和非自然人怎么填写?自然人可以填股东,非自然人呢?