你好,补做收入分录就是了 借 :应收账款,贷 :以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费——应交增值税

前年有一笔收入,直接做借 银行存款 贷 应收账款,但没有做借 应收账款,贷 主营业务收入 贷 应交税费这一步,导致应收账款一直挂负数,要怎么调整?
老师 销售货物没有收到款,借应收贷主营收入和税费,收到款后直接借银行贷应收,意思是之前没有做账,现在收到款后要做借银行贷主营收入和税费?
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
接收公司账发现账上的预收账款-物业费从21年就没有转入收入,导致现在挂账287万,当年收的物业费计入主营,预收的一直是这样做的账借银行存款贷预收账款-物业费贷应交税费-增值税
收入到底是如何确认,是拿到发票以后吗?借:银行存款,贷:应收账款, 借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税, 可不可以直接借:借:银行存款 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税,把应收账款添加进去,是为什么?我看到之前会计一直这么做
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
那应交税费要怎么处理,我是小规模纳税人,
你好,如果是免征了增值税,账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
税金不用通过以前年度损益调整科目来调吗
你好,如果是跨年减免增值税,那账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免