你好,补做收入分录就是了 借 :应收账款,贷 :以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费——应交增值税
前年有一笔收入,直接做借 银行存款 贷 应收账款,但没有做借 应收账款,贷 主营业务收入 贷 应交税费这一步,导致应收账款一直挂负数,要怎么调整?
老师 销售货物没有收到款,借应收贷主营收入和税费,收到款后直接借银行贷应收,意思是之前没有做账,现在收到款后要做借银行贷主营收入和税费?
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
接收公司账发现账上的预收账款-物业费从21年就没有转入收入,导致现在挂账287万,当年收的物业费计入主营,预收的一直是这样做的账借银行存款贷预收账款-物业费贷应交税费-增值税
收入到底是如何确认,是拿到发票以后吗?借:银行存款,贷:应收账款, 借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税, 可不可以直接借:借:银行存款 贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税销项税,把应收账款添加进去,是为什么?我看到之前会计一直这么做
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
那应交税费要怎么处理,我是小规模纳税人,
你好,如果是免征了增值税,账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
税金不用通过以前年度损益调整科目来调吗
你好,如果是跨年减免增值税,那账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免