借:预付账款10 贷银行存款10 借:管理费用20 贷预付账款10 银行存款10
你好老师,我们有个尽职调查报告费。签合同总金额2万,预付1万,过了10天报告出来又付了1万,咋写会计分录
请问给总包开了700万的票 这个合同是4365.49万 之前已经开了3800万了 所以超合同了 我们公司又开了个120万的外经证 公司让我拿着4365.49和1200万的外经证去缴税 1.让我把预缴金额分到两个外经证上 我没明白是什么意思 是要重新计算么 2.还说让我去税务局说1200万的证不要再开个税的户了 我们已经有好几个零申报了 3.没有这样预缴过 不知道两个证会有什么问题么 3.分两个外经证预缴金额会有变化么 如果有变化如何计算呢 需要带什么证件去预缴 小白第一次 希望老师详细讲理一下 万分感谢
甲公司适用的企业所得税税率为25%,增值税税率为13%。(1)5月1。日,甲公司与乙公司签订合同,向其销售M、N两件商品,M、N商品单独售价分别为80万元、70万元,实际成本分别为50万元、40万元。合同总价款为120万元,合同约定M商品于合同签订日交付,N商品于1年后交付,只有当两件商品全部交付后甲公司才有权取得合同价款,当日M商品的控制权转移给乙公司。(2)6月29日,甲公司通过竞标赢得一个新客户,为取得与该客户的合同,甲公司本月发生以下支出:聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用20万元,支付销售人员佣金10万元,发生投标相关的差旅费2万元。甲公司预期这些支出未来均能收回。此夕卜,甲公司根据其年度销售目标、整体盈利情况及个人业绩等,向专设销售机构经理支付年度奖金10万元。
[主观题]甲公司为增值税一般纳税人,主要从事建造服务,适用的增值税税率为9%,2021年12月发生如下相关交易或事项:(1)1日,为取得与乙公司的建造合同,甲公司支付咨询费3万元,为投标发生差旅费1万元,聘请外部律师进行尽职调查支付相关费用2万元,另支付销售人员佣金5万元,甲公司预计该项支出未来能够收回。(2)2日,与乙公司签订一项总金额为100万元,为期10个月的建造合同,预计总成本为80万元,截至12月31日,已经发生成本10万元,属于在某一时段内履行的履约义务,甲公司根据已经发生的成本占预计总成本的比例确认履约进度。(3)5日,收到乙公司以转账支票预付的合同款30万元,增值税2、7万元,款项已经存入银行。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)格式:1、根据资料(1),下列各项中,甲公司支付相关费用会计科目处理正确的是()。A、借记“销售费用”科目5万元B、借记“管理费用”科目6万元C、借记“合同履约成本”科目5万元D、借记“合同取得成本”科目5万元2
二、某事业单位为财政授权支付单位,2022年12月份发生以下相关业务,请根据平行记账的要求进行会计处理: 1、从单位零余额账户中提现8000元备用。 2、单位小李出差预支差旅费1200元。 3、小李出差归来,报销差旅费1050元,退回现金150元。 4、单位购买电脑2台,价款7000元,通过零余额账户支付。 5、购入材料一批,价税合计11300元,材料已入库,款项尚未支付。 6、接受个人捐赠款30万元,已存入银行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入银行。 3、业务部门从仓库领用材料2000元。 9、本月计算应付职工工资总额50万,扣职工医疗保险1万元,养老保险4万元,住房公积金6万元,个人所得税2.4万元。 10、向银行签发授权支付凭证,支付职工工资。 11、汇总上缴代扣职工医疗保险1万元,养老保险4万元,住房公积金6万元。 12、代缴代扣个人所得税2.4万元。他们需要做预算会计分录吗
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
谢谢老师,我还以为我做错了呢
管理费用下-办公费吧
不客气,祝您学习愉快!