您好 您销售货物也是按照13%税率开具发票啊
老师!我们公司的税率6%,向甲公司购入一批材料13%的进项税,我公司又向乙公司销售货物,那么这之间差了7个点的税,虽然后期可以留抵,但是会形成我公司的库存,请问老师该怎么办?
老师您好,我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品,卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品,抵冲前面提供的材料的货款,乙产品与甲产品使用的物料是相同的,但乙产品是我司自己购买的物料,只需要68元一公斤,相对售价也会便宜,现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为,A公司是也b公司的客户端,是他们指定的用料,我们现在想让A公司开进项发票过来,但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商?
请问老师,我们公司是商贸公司,以前一直没有做库存,今年开始需要做库存,但是有一批货物,去年收到的进项发票已经进行抵扣了,成本也已经结转,今年进行销售,请问这个成本怎么办
老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
老师,公司是一般纳税人公司,上个月才刚刚成立的。公司成立之前自己购进了一批材料没有发票,现在我们把材料卖出去了,卖了30万,没有销项。那这批货我们应该怎么做账才好
我是6个点的增值税啊?怎么给别人开13的税呢?
您提供现代服务的时候增值税税率6% 销售货物的时候增值税税率13% 您开具发票的时候可以选择税率的
谢谢老师,我听明白了
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快