你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
7.25对方公司给我公司开了张电子发票技术服务费,我公司收到发票7月份未转账给他,8月份支付给贵公司分录
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
请问老师,我7月从公账的支出,已经做了主营业务成本,但是对方8月份才开票过来,现在我应该怎么调整呢