你好,你好,建账和启用时间应该是一致的,你把你建账的信息发截图我看看。如果是九月份启用的话,期初数据是按八月底的数录入
老师,我建账是7月份,启用在9月份,那我的期初数据是8月份的数据吗?
老师,我用的金蝶启用日期是2019年9月,我录的期初数据是2020年在12月余额表数据,录完以后发现不对,我就空姐结账到在2020年12月份,这样的数据会不会有影响?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
新建账套 9月份启用 就不用录期初数据了是嘛 如果有期初数据 怎样录入期初数据
单据业务发生日期是7月和8月,请问我今天启用金蝶的账套录期初数据是选9月还是8月?
老师:我想问一下,我们公司的房租每月分摊下来划到94000 ,但是我们目前没有付款,我要如何做账
老师,现在5月份申报个税和工会经费用的工资是不是3月份的应发工资总额
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里
老师就是这一个
你好!是显示七月份启用的吧,这样的话需要用六月底的数据做期初。