您好 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:资产处置损益 贷:应交税费-应增值税-销项税额
老师您好!请问我公司处置了一项固定资产,卖了7300元,当时买回来时一次性计提了折旧,请问老师处置固定资产的分录怎么做?
固定资产买的时候10000元,折旧了2000元,还剩8000未折旧,现在公司卖了5000(收到5000)现金,请问这个固资处置怎么做分录 (分录和金额列一下谢谢)
老师,请问处置固定资产的钱最终计入什么科目?比如我买成3000的固定资产,我折旧了200,我卖成2800,怎么做分录?
老师,您好。公司处置一项固定资产,最后当废品卖了5000元,会计分录怎么写
老师,公司2023年11月买的车,2025年3月处置了,在2024年汇算2023年企业所得税时我享受了固定资产一次性扣除,车按4年折旧,请问处置后不再计提折旧,那我需要对处置后年度的调增吗?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
金额是出售的金额么? 借:累计折旧 7300 贷:固定资产 7300 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
您固定资产一次性计提金额多少 销项税额为啥是300?
一次性计提了九十多万,老师您的销项税指的是不是这次处置这项资产交的销项税啊
那第一笔分录写九十多万 销项税指的是这次处置这项资产交的销项税
老师,是这样做么? 借:累计折旧 90万 贷:固定资产 90万 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
是的 如果销项税额正确的话
明白,处置时金额是7300,销项税我是举例的数,不是真实的数值
嗯嗯 那这样写分录可以的
老师,贷资产处置损益还是贷营业外收入啊
新准则的话贷资产处置损益
好,谢谢老师的解答
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师,我遇到问题处理的时候总是怕错,所以我还得追问一下,我再把我的情况说一下,看看具体的账务怎么处理? 数值都是举例,但是和实际也差不多。我公司去年购买的小轿车不含税价款90万,进项税百分之十三11.7万,已经抵扣,购置税5万,一次性计提90+5=95万,现在车出售给个人,收到价款7300元含税价,老师账务处理分录和应该交什么税?
分录就前面那样写 增值税税率13% 您为啥这个价格销售?太低了
是老板变相转移资产,按照销项税在计提附加税,印花税交易时交过,是不是就不用在计提了
税务查到不行的 要按市场价格
得需要评估么
您说卖报废车也要好几千吧 您才买了一年就按这个价格处置了 税务肯定要让按市场价格 不一定需要评估 税务会帮忙核定