您好 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:资产处置损益 贷:应交税费-应增值税-销项税额

老师您好!请问我公司处置了一项固定资产,卖了7300元,当时买回来时一次性计提了折旧,请问老师处置固定资产的分录怎么做?
固定资产买的时候10000元,折旧了2000元,还剩8000未折旧,现在公司卖了5000(收到5000)现金,请问这个固资处置怎么做分录 (分录和金额列一下谢谢)
老师,请问处置固定资产的钱最终计入什么科目?比如我买成3000的固定资产,我折旧了200,我卖成2800,怎么做分录?
老师,您好。公司处置一项固定资产,最后当废品卖了5000元,会计分录怎么写
老师,公司2023年11月买的车,2025年3月处置了,在2024年汇算2023年企业所得税时我享受了固定资产一次性扣除,车按4年折旧,请问处置后不再计提折旧,那我需要对处置后年度的调增吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
金额是出售的金额么? 借:累计折旧 7300 贷:固定资产 7300 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
您固定资产一次性计提金额多少 销项税额为啥是300?
一次性计提了九十多万,老师您的销项税指的是不是这次处置这项资产交的销项税啊
那第一笔分录写九十多万 销项税指的是这次处置这项资产交的销项税
老师,是这样做么? 借:累计折旧 90万 贷:固定资产 90万 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
是的 如果销项税额正确的话
明白,处置时金额是7300,销项税我是举例的数,不是真实的数值
嗯嗯 那这样写分录可以的
老师,贷资产处置损益还是贷营业外收入啊
新准则的话贷资产处置损益
好,谢谢老师的解答
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师,我遇到问题处理的时候总是怕错,所以我还得追问一下,我再把我的情况说一下,看看具体的账务怎么处理? 数值都是举例,但是和实际也差不多。我公司去年购买的小轿车不含税价款90万,进项税百分之十三11.7万,已经抵扣,购置税5万,一次性计提90+5=95万,现在车出售给个人,收到价款7300元含税价,老师账务处理分录和应该交什么税?
分录就前面那样写 增值税税率13% 您为啥这个价格销售?太低了
是老板变相转移资产,按照销项税在计提附加税,印花税交易时交过,是不是就不用在计提了
税务查到不行的 要按市场价格
得需要评估么
您说卖报废车也要好几千吧 您才买了一年就按这个价格处置了 税务肯定要让按市场价格 不一定需要评估 税务会帮忙核定