您好 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:资产处置损益 贷:应交税费-应增值税-销项税额
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
金额是出售的金额么? 借:累计折旧 7300 贷:固定资产 7300 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
您固定资产一次性计提金额多少 销项税额为啥是300?
一次性计提了九十多万,老师您的销项税指的是不是这次处置这项资产交的销项税啊
那第一笔分录写九十多万 销项税指的是这次处置这项资产交的销项税
老师,是这样做么? 借:累计折旧 90万 贷:固定资产 90万 借:银行存款 7300 贷:资产处置损益7000 贷:应交税费-应增值税-销项税额300
是的 如果销项税额正确的话
明白,处置时金额是7300,销项税我是举例的数,不是真实的数值
嗯嗯 那这样写分录可以的
老师,贷资产处置损益还是贷营业外收入啊
新准则的话贷资产处置损益
好,谢谢老师的解答
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师,我遇到问题处理的时候总是怕错,所以我还得追问一下,我再把我的情况说一下,看看具体的账务怎么处理? 数值都是举例,但是和实际也差不多。我公司去年购买的小轿车不含税价款90万,进项税百分之十三11.7万,已经抵扣,购置税5万,一次性计提90+5=95万,现在车出售给个人,收到价款7300元含税价,老师账务处理分录和应该交什么税?
分录就前面那样写 增值税税率13% 您为啥这个价格销售?太低了
是老板变相转移资产,按照销项税在计提附加税,印花税交易时交过,是不是就不用在计提了
税务查到不行的 要按市场价格
得需要评估么
您说卖报废车也要好几千吧 您才买了一年就按这个价格处置了 税务肯定要让按市场价格 不一定需要评估 税务会帮忙核定