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单位前期由代账会计做账,但与实际不符。现在接手后要怎么做账?是重新建账还是在之前的基础上继续记账?

2020-09-03 00:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 00:12

您好,建议在之前的基础上继续做,发现前期与实际不符的事项做更正分录

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快账用户7202 追问 2020-09-03 00:15

除了开票的收入,进项销项,其他的都与实际不符,不符合项直接做更正分录?现金和银行存款也做更正分录吗?

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齐红老师 解答 2020-09-03 00:18

现金和银行都做的不对吗?这个也是建议后期做更正,如果重新建账重做后的报表和之前申报的报表不一样

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快账用户7202 追问 2020-09-03 00:23

不一致,因为代账会计不坐班,而且只做开票的收入和有票的支出,其他的收支不记账,月末对账,所以账实不符。 不相符的都做更正分录吗?那集中一起做,后期税局会不会查?

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齐红老师 解答 2020-09-03 00:26

陆续做更正吧,重新建账更正申报也很麻烦

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快账用户7202 追问 2020-09-03 00:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 00:30

不客气的,祝工作顺利

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