你好 你是销售方的话 你做 借主营业务收入 应交税费 贷银行存款或者应收账款 ; 借库存商品贷主营业务成本
现在收到一批退货,已跨月 开了红字发票给对方,款项也付给对方,分录怎么做
2月份开的发票,现在出现了退货,发票对方已经抵扣了,给我开的红字我怎么做分录呢
因退货开红字信息表给对方后来收到对方红字发票,请问老师会计分录怎么做?
老师好,我公司是一般纳税人。去年收到一张普票,款项已对公付。现在对方退一部分钱给我司,红字发票怎么开?
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师,申报财务年报时,主营业务成本是负数,这个申报后会有什么问题吗?
老师,个税出现这个报不了,是什么原因呢
老师,请问一下汇算清缴中的,那个应付职工工资的话。除了一般人员的工资,有研发的企业,研发人员工资要加进来吗?
老师,制造家具,我生产完家具以后结转成本,借:主营业务成本—库存商品,贷:库存商品,这样写分录吗
老师,请问营业外支出可以税前扣除吗
老师 我需要建筑业施工方的会计分录 越详细越好 我刚刚接了这个账
老师,盘点丢失,员工赔偿款怎么做账
老师,现在还能无票申报吗?
老师,请问一下季度中的利润表,那外销售费用中的广宣费以及管理费用中的业务招待费和研发费用是必须要填的吗?我可以只填一级科目的数吗?意思只填销售费用和管理费用
我司在2024年支付给某自然资源规划局违约金及利息100,在申报2024年企业所得税年报时,该填报在什么位置,是属于罚没支出吗?
有开负数发票 可以这样吗借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费增 销项 负数吗
你好 可以的 你可以在原分录做红字 也可以的
因为他是部份退回,
你好 部分退回 你就部分做金额就行了。 金额做退回来的金额